內部稽核組織及運作


  • 內部稽核之目标:檢查及評估內部把持制度之有效性、適時供给改良建議,以確保各項制度得以持續有效實施,並藉評估及改良風險管理,協助董事會及管理階層達成暨定目標。
  • 隸屬部門:董事會
  • 人員配置情况:內部稽核主管一名;內部稽核人員九名
  • 內部稽核部門之運作
    1. 評估及追蹤公司內部把持制度之執行情况
    2. 建立及維護公司內部稽核制度
    3. 檢討現有制度,以確保各項政策、法令之遵守
    4. 研擬改良計劃
    5. 他專案事項之規劃及執行
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